老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

老師,我之前用完稅憑證做分錄,借應交稅費,貸銀行存款。今天打對賬單發(fā)現(xiàn),其中有部分稅金并沒有走銀行存款賬戶,那么我現(xiàn)在沖回銀行存款怎么做分錄
答: 您好,紅沖就是把原來的分錄不變,金額用負數(shù)
這是之前開完發(fā)票做的憑證,現(xiàn)在對方匯款了分錄:借:銀行存款6094.30 貸:應收賬款6094.30這個分錄的憑證后面只附銀行回單?
答: 您好!是的??梢灾挥勉y行單。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司(小規(guī)模)到稅局代開了一份增值稅專票,貨款4506.8,稅款135.2,對方未付款,稅款從銀行賬上下賬的,稅局出據(jù)了一張完稅證明,銀行有一張扣稅回單,現(xiàn)在這一系類業(yè)務分錄這樣做對不對:1.用增值稅專用發(fā)票做憑證的分錄;借 應收賬款4642 貸 主營業(yè)務收入 4506.8 貸 應繳稅費 /應繳增值稅 135.22.用稅局完稅憑證和銀行繳稅付款憑證做憑證的分錄: 借 應繳稅費/應繳增值稅 135.20 貸 銀行存款 135.2另請問老師:如果當月的貨款沒有當月結算和開票的是不
答: 你好,當月沒收到貨款可以這樣處理。第二種情況實務中一般不做賬務處理。


耍酷的百合 追問
2020-07-14 15:09
玲老師 解答
2020-07-14 15:23