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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-14 16:45

您好,您是做內(nèi)賬還是外賬?是否做了未開票收入的增值稅申報呢?

??菲菲?? 追問

2020-07-14 16:46

做了未開票增值稅申報,做外賬
因為實際收到的現(xiàn)金44000

張艷老師 解答

2020-07-14 16:48

借:庫存現(xiàn)金 44000 
    應(yīng)收賬款 2605
    貸:主營業(yè)務(wù)收入
         應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
    貸:庫存商品

??菲菲?? 追問

2020-07-14 16:50

是這種憑證

張艷老師 解答

2020-07-14 16:52

您是不是發(fā)錯問題了?

??菲菲?? 追問

2020-07-14 16:53

我之前記了一個。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入46605。后來收了賬款:借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款44000,借財務(wù)費用,貸應(yīng)收賬款2605。這樣是不是不對

張艷老師 解答

2020-07-14 16:54

不對的,分錄和這個業(yè)務(wù)都不符合。建議參照上面的回復(fù)的分錄。

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