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??菲菲??
于2020-07-14 16:43 發(fā)布 ??701次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2020-07-14 16:45
您好,您是做內(nèi)賬還是外賬?是否做了未開票收入的增值稅申報呢?
??菲菲?? 追問
2020-07-14 16:46
做了未開票增值稅申報,做外賬因為實際收到的現(xiàn)金44000
張艷老師 解答
2020-07-14 16:48
借:庫存現(xiàn)金 44000 應(yīng)收賬款 2605 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-07-14 16:50
是這種憑證
2020-07-14 16:52
您是不是發(fā)錯問題了?
2020-07-14 16:53
我之前記了一個。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入46605。后來收了賬款:借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款44000,借財務(wù)費用,貸應(yīng)收賬款2605。這樣是不是不對
2020-07-14 16:54
不對的,分錄和這個業(yè)務(wù)都不符合。建議參照上面的回復(fù)的分錄。
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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??菲菲?? 追問
2020-07-14 16:46
張艷老師 解答
2020-07-14 16:48
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2020-07-14 16:50
張艷老師 解答
2020-07-14 16:52
??菲菲?? 追問
2020-07-14 16:53
張艷老師 解答
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