
老師,我開了紅字信息,但還沒收到供應商的負數(shù)發(fā)票,這樣我應該怎么做賬務處理?
答: 你好 之前分錄是怎么做的
收到供應商開出的銷項負數(shù)發(fā)票如何做賬,發(fā)票要如何處理
答: 你好,收到供應商開出的銷項負數(shù)發(fā)票,賬務處理是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在收到供應商發(fā)票做賬務處理,原件發(fā)票,還需要附合同嗎?
答: 你好,借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;應付賬款等科目 不需要附上合同,合同留存?zhèn)洳榫褪橇?
黃曉娟 追問
2020-07-15 11:36
郭老師 解答
2020-07-15 11:40
黃曉娟 追問
2020-07-15 11:41
郭老師 解答
2020-07-15 11:44
黃曉娟 追問
2020-07-15 11:47
郭老師 解答
2020-07-15 11:57
黃曉娟 追問
2020-07-15 12:23
郭老師 解答
2020-07-15 12:25