
老師,以前年度損益調(diào)整是怎么用的?我去年我有個(gè)科目記錯(cuò)了,我把應(yīng)付職工薪酬計(jì)入其他應(yīng)付款科目,然后其他應(yīng)付款科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,去年報(bào)表已報(bào)過了,如果是這樣我想把其他應(yīng)付款調(diào)成應(yīng)付職工薪酬
答: 這個(gè)是需要看你去年的賬務(wù)處理是什么,就是具體的分錄,再談如何調(diào)賬
老師您好,這個(gè)第三問怎么就是借:預(yù)計(jì)負(fù)債 17 以前年度損益調(diào)整 10貸:其他應(yīng)付款 27
答: 你想知道那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的對(duì)嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問一下,19年做賬的時(shí)候金額做多了,想在今年調(diào)賬,我是做紅沖還是做以前年度損益調(diào)整???當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額做多了 今年這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用,金額就是之前多做的金額


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2020-07-16 15:36
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