老師好,2016年和2019年成立的老企業(yè),到底何時(shí)實(shí)繳? 問(wèn)
你好,現(xiàn)在規(guī)定是5年,2024年的6月底之前成立的,在2032年6月底就可以了。 這個(gè)投入就可以了。然后入賬就好。 答
老師好,我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢下。員工入職后,自行采 問(wèn)
抬頭是公司的可以報(bào)銷,是個(gè)人的不行 答
你好,2024年購(gòu)買的工作服沒(méi)有入庫(kù)該如何處理呀 問(wèn)
補(bǔ)做入庫(kù)就行了哈 答
老師,第二季度印花稅,工程合同印花稅減免后稅額21. 問(wèn)
你好,這個(gè)是21.92+0.51這樣來(lái)算的了。 答
老師 這道題不是分期付息嗎 為啥不用應(yīng)收利息 問(wèn)
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答

手工賬要改為財(cái)務(wù)軟件做賬,前期做賬只涉及到工程施工以及其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目,現(xiàn)有科目余額表只有其他應(yīng)收其他應(yīng)付款,且是一級(jí)科目,沒(méi)有分末級(jí)科目,建賬的期初數(shù)據(jù)如何取數(shù)?
答: 您好 那只好根據(jù)您科目余額表的期末數(shù)填寫 您科目余額表的一級(jí)科目是根據(jù)哪些明細(xì)科目得來(lái)的數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)科目余額表,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款期初余額和期末余額是怎么取數(shù)的?
答: 您好,科目余額表取數(shù)是按上期結(jié)轉(zhuǎn)和本期發(fā)生金額計(jì)算的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年的科目余額表上掛了,其他應(yīng)付款,借方25萬(wàn)多,四個(gè)個(gè)人,這個(gè)怎么沖銷???麻煩老師給個(gè)好建議
答: 借方25萬(wàn)多?這樣的話,等于是其他應(yīng)收款了。四個(gè)人,欠你們單位錢。 這樣的話,要不用營(yíng)業(yè)外支出沖掉(不能稅前扣除) 要不 叫那四人 拿票過(guò)來(lái) 通過(guò)成本費(fèi)用 沖抵的哦


李約 追問(wèn)
2020-07-16 19:51
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2020-07-16 19:55
李約 追問(wèn)
2020-07-16 20:03
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2020-07-16 20:04
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2020-07-16 20:16
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2020-07-16 20:32
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2020-07-16 20:46
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2020-07-16 20:52
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2020-07-17 08:32
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2020-07-17 08:33
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2020-07-17 08:58
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2020-07-17 09:13
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2020-07-17 09:31
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2020-07-17 09:46
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2020-07-17 09:56