
老師,年中建賬初始數(shù)據(jù)怎么填,有累計(jì)借方和累計(jì)貸方,還有期初余額,公司就有個(gè)進(jìn)銷存軟件,也沒有科目余額表,不知道累計(jì)借貸方填的是什么時(shí)間的數(shù)據(jù)
答: 你好,你填寫期末數(shù)的哦,盤點(diǎn)所有的期末數(shù)做期初數(shù)寫進(jìn)去就行了
老師,你好,公司 是2019年10月成立,當(dāng)時(shí)賬是給外邊的會(huì)計(jì)公司做的,目前已做到2020年6月了。然后對方交賬回來時(shí),給了一份科目余額表,貨品庫存表,還有固定資產(chǎn)清單。我們現(xiàn)在用的是速達(dá)軟件。我想問一下,我們從2020年7月1日起開始起賬,那個(gè)固定資產(chǎn)怎么錄進(jìn)去啊。必竟固定資產(chǎn)是2019年10月購買了的。
答: 您好 按照原值 累計(jì)折舊的借分別錄入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月銷項(xiàng):48647.01 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:銷項(xiàng)48647.01 貸轉(zhuǎn)出未交48647.01,實(shí)際產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)141591.31元 ,實(shí)際勾選進(jìn)項(xiàng):141710.88 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí):借轉(zhuǎn)出未交141710.88 貸:進(jìn)項(xiàng)141710.88 中間差額:93063.87 借:未交93063.87貸:轉(zhuǎn)出未交93063.87導(dǎo)致了我得科目余額表里進(jìn)項(xiàng)貸方有余額,是實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)跟勾選的進(jìn)項(xiàng)的差額有問題嗎?年底怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)呢
答: 您好,不需要每個(gè)明細(xì)結(jié)清,只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)零


鯉魚發(fā)帶 追問
2020-07-17 11:36
樸老師 解答
2020-07-17 12:00