公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師,能給我講一下這道題嗎?詳細(xì)一點(diǎn)
答: 您好:對(duì)于已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn)不需要再繼續(xù)計(jì)提折舊,所以需要計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值總額為960-60%2B20=920,月折舊金額為920*1%=9.2
老師,這道題一點(diǎn)也不會(huì)做,能給我詳細(xì)講一下么
答: 1、流入=收入+應(yīng)收減少=收入+應(yīng)收期初-應(yīng)收期末 2、流出=成本+應(yīng)付減少+存貨增加=成本+應(yīng)付期初-應(yīng)付期末+存貨期末-存貨期初 3、余缺=期初現(xiàn)金+銷售流入-購(gòu)貨流出-工資-其他付現(xiàn)-購(gòu)固資-付稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩老師講一下這道題詳細(xì)一點(diǎn)。
答: 同學(xué)你好 改造后的入賬價(jià)值=改造前的賬面價(jià)值加上改造過程中的支出減被替換部分的賬面價(jià)值 改造前的賬面價(jià)=1000-600 改造過程中的支出=300 被替換部分的賬面價(jià)值=150-150/1000*600


艷會(huì) 追問
2020-07-17 17:48
陳林飛老師 解答
2020-07-17 17:49
艷會(huì) 追問
2020-07-17 17:58
艷會(huì) 追問
2020-07-17 17:58
艷會(huì) 追問
2020-07-17 17:59
陳林飛老師 解答
2020-07-17 17:59
艷會(huì) 追問
2020-07-17 18:02
陳林飛老師 解答
2020-07-17 18:04