
實際歸屬3月份的費用,要4月才能實際支付,在3月做賬時候需要計提費用嗎?怎么做分錄呢
答: 借xx費用 貸其他 應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行
跨年度12月做賬是計提費用,轉(zhuǎn)年了發(fā)現(xiàn)計提多了或者計提少了, 1月份分錄怎么做呢?求解答
答: 同學(xué)您好,可以多退(紅沖)少補的(藍字補提)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一下,我前幾個月做賬計提了當(dāng)月應(yīng)該交的費用,但是現(xiàn)在不用交了,請問現(xiàn)在我要怎樣做賬,抵消以前的分錄呢?
答: 你好,做之前計提的相反分錄,把之前計提的費用沖銷就是了


only one 追問
2020-07-17 18:44
鄒老師 解答
2020-07-17 20:01