
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本的分錄,也要紅沖嗎
答: 嗯,這兩個都要紅沖的哦
暫估入庫的庫存商品可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 ?分錄怎么做
答: 你好;? ?銷售后 就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ;? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
例如:(1)1月暫估入庫分錄:借:庫存商品—暫估 1000貸:應(yīng)付賬款—暫估 1000(2)1月期末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 1000貸:庫存商品—暫估 1000我的問題是:2月份實際庫存商品是900,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)900成本,那么紅沖1月計提1000,并且2月成本結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄呢?
答: 你好,建議分錄:紅沖兩個分錄,再重新記賬。借:庫存商品—暫估 -1000,貸:應(yīng)付賬款—暫估 -1000。借:主營業(yè)務(wù)成本 -1000,貸:庫存商品—暫估 -1000。重新做賬:借:庫存商品900,貸:應(yīng)付賬款900。借:主營業(yè)務(wù)成本 900,貸:庫存商品900。


妙法 追問
2020-07-17 19:31
妙法 追問
2020-07-17 19:32
郭老師 解答
2020-07-17 19:37
妙法 追問
2020-07-17 19:47
郭老師 解答
2020-07-17 19:49