老師,內(nèi)賬收入銷售都是按照含稅金額入賬,不做進項和銷項稅,實際繳納增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。這個月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
靜若繁花
于2020-07-17 19:34 發(fā)布 ??2635次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-17 19:36
借管理費用貸銀行
建議直接這么做
相關(guān)問題討論

你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15

你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08

您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31

對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2019-04-13 17:35:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
靜若繁花 追問
2020-07-17 19:37
郭老師 解答
2020-07-17 19:42
靜若繁花 追問
2020-07-17 19:46
郭老師 解答
2020-07-17 19:49