
老師好,法人欠公司的款,計(jì)入其他應(yīng)收。當(dāng)法人支付了餐費(fèi),支付了財(cái)務(wù)軟件費(fèi)等,做分錄 可以是 借 管理費(fèi)用 —財(cái)務(wù)軟件/餐費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款—法人這樣做分錄,可以嗎?
答: 你好,可以的,但是你這個(gè)餐費(fèi)應(yīng)該寫具體的什么業(yè)務(wù) 根據(jù)業(yè)務(wù)用途做賬的。
合并報(bào)表怎么合并,是我總公司的其他應(yīng)收款20萬,分公司的其他應(yīng)付款20,我需要在我的電腦的財(cái)務(wù)軟件記錄借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司這樣嗎,以給您發(fā)紅包
答: 合并報(bào)表需要手工合并。 總公司對(duì)分公司掛其他應(yīng)收時(shí),分公司也要同步掛總公司其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司 這是個(gè)什么業(yè)務(wù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,6月份做賬,購買財(cái)務(wù)軟件,法人墊付的, 是要沖銷法人的其他應(yīng)收款,應(yīng)該做 的分錄是借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款 —法人,結(jié)果我給做錯(cuò)了,做成了借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 —法人了,可是現(xiàn)在 6月的報(bào)表已經(jīng)出了,稅也申報(bào)了,倒是沒有影響利潤,那現(xiàn)在我這個(gè)賬如何調(diào)成正確的呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款


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2020-07-17 20:15
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2020-07-17 20:16
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