
老師,問(wèn)一下,我們開(kāi)出的發(fā)票應(yīng)繳納的增值稅和實(shí)際報(bào)稅扣款之間的差額計(jì)入哪個(gè)科目?這個(gè)差額不是抵扣的,是報(bào)稅人員弄錯(cuò)金額了
答: 你好,可以去稅務(wù)局那邊修改的。
送給客戶的蘋果手機(jī),取得增值稅發(fā)票能抵扣嗎?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
答: 您好!不可以的。計(jì)入管理費(fèi)用-交際費(fèi)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月的發(fā)票沒(méi)抵扣先入賬,增值稅記在哪個(gè)科目去
答: 如果是可以抵扣的增值稅,可以先放入:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅


花花 追問(wèn)
2020-07-17 21:23
郭老師 解答
2020-07-17 21:24
花花 追問(wèn)
2020-07-17 21:57
郭老師 解答
2020-07-17 22:00