
公司增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額多抵扣了,留抵了30000,轉(zhuǎn)入什么科目合適呀
答: 根據(jù)你的描述,是把發(fā)票中的增值稅稅額抵扣掉了30,000元,是不是這樣?
年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,有錯(cuò)打發(fā)票形成留抵,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,知怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,
答: 老師還想問問您就是我們這筆多交的稅在銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項(xiàng)稅的借方余額吧,現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平,銷項(xiàng)稅的借方余額就是多交的增值稅,等于我們有筆是打錯(cuò)稅率的,交稅時(shí)進(jìn)行了抵扣,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款,想問問您調(diào)整的方法
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想增值稅下設(shè)很多三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候放到待抵扣,認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出在用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?月末各個(gè)三級(jí)科目怎么平?
答: 你好!是的。3級(jí)科目可以不用平的。


緊張的冬日 追問
2023-03-20 11:21
李老師2 解答
2023-03-20 11:21
李老師2 解答
2023-03-20 11:21