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送心意

小陳老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2020-07-18 17:00

自營生產(chǎn)企業(yè):
當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=1200×(13%-11%)=24
當(dāng)期應(yīng)納稅額=300×13%-(156-24)=-93
出口貨物“免、抵、退”稅額=2500×11%=275
當(dāng)期期末留抵稅額<當(dāng)期“免、抵、退”稅額
當(dāng)期應(yīng)退稅額=93
當(dāng)期免抵稅額=275-93=182

外貿(mào)企業(yè):
應(yīng)退稅額=增值稅退(免)計稅依據(jù)×出口貨物退稅率=1000×10%=100

廖**文 追問

2020-07-18 18:59

1200×(13%-11%)=24為什么會有這一

廖**文 追問

2020-07-18 19:00

步呢,依據(jù)是什么呢?

小陳老師 解答

2020-07-18 19:54

您好,免抵退稅不得免征和抵扣稅額,是指當(dāng)出口貨物征稅率、退稅率不一致時,因退稅率小于征稅率而導(dǎo)致部分出口貨物進項稅額不予抵扣和退稅,需要從進項稅額轉(zhuǎn)出進成本的稅額。
這里我之前數(shù)據(jù)看錯了出現(xiàn)了計算錯誤,現(xiàn)更正如下:

自營生產(chǎn)企業(yè):
當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=2500×(13%-11%)=50
當(dāng)期應(yīng)納稅額=300×13%-(156-50)=-67
出口貨物“免、抵、退”稅額=2500×11%=275
當(dāng)期期末留抵稅額<當(dāng)期“免、抵、退”稅額
當(dāng)期應(yīng)退稅額=67
當(dāng)期免抵稅額=275-67=208

非常抱歉給您造成了困擾,希望能夠幫到您!

廖**文 追問

2020-07-18 21:28

為什么是2500×(13%-11%)=50

小陳老師 解答

2020-07-18 21:31

免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額

小陳老師 解答

2020-07-18 21:32

免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)
題目中沒有免稅購進的原材料,所以只需計算前面部分

廖**文 追問

2020-07-18 21:32

這個2500是計稅依據(jù)嗎?應(yīng)該是料工費里的料吧

廖**文 追問

2020-07-18 21:33

也許我出言不客氣,但我確實對出口退稅一個小白,忘理

廖**文 追問

2020-07-18 21:42

×(出口貨物征稅率-出口貨物

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你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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