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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-19 10:22

你好,會計學(xué)堂,鄒老師今天休息,如果一定要找他,要不等明天咨詢他。

一縷陽光 追問

2020-07-19 10:24

江老師,前幾個月管理費用金額做錯了,金額多做了,怎么辦?

江老師 解答

2020-07-19 10:25

由于是當(dāng)年的費用,沒有跨年,直接沖銷原來的分錄,再重新按正確的金額入賬。

一縷陽光 追問

2020-07-19 10:27

沖減管理費用可以做貸方嗎?

江老師 解答

2020-07-19 10:28

如果是軟件的賬務(wù)處理,沖銷時,按借方?jīng)_銷。
因為為了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果是手工做賬,可以在貸方列示。

一縷陽光 追問

2020-07-19 10:40

哦哦,江老師還可以問你另外一個問題嗎?

江老師 解答

2020-07-19 10:41

這么客氣的學(xué)員,肯定滿足你的要求

一縷陽光 追問

2020-07-19 10:46

收到歐元分錄怎么做?

江老師 解答

2020-07-19 10:51

借:銀行存款——外幣戶
貸:應(yīng)收賬款
按歐元換算成人民幣(本位幣),沖減應(yīng)收賬款。

一縷陽光 追問

2020-07-19 10:53

做分錄錄時,先把歐元換算人民幣是嗎?

江老師 解答

2020-07-19 10:54

摘要中寫具體的歐元金額,分錄中按本位幣核算,沖減應(yīng)收賬款的金額。按當(dāng)時掛的應(yīng)收賬款的金額沖減。

一縷陽光 追問

2020-07-19 10:56

匯率選哪個?

江老師 解答

2020-07-19 10:59

二、首先,需要應(yīng)收賬款科目平賬,做此分錄時需要按原來的報關(guān)時的匯率處理。做分錄是:
借:銀行存款——外幣戶
貸:應(yīng)收賬款
一、再接下來,需要按即時匯率核算銀行存款的金額,
1、借:銀行存款——外幣戶
貸:財務(wù)費用——匯兌損益
或者是:
2、借:銀行存款——處幣戶   正數(shù)
借:財務(wù)費用——匯兌損益  負數(shù)

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你好,會計學(xué)堂,鄒老師今天休息,如果一定要找他,要不等明天咨詢他。
2020-07-19 10:22:49
你好,請問有什么問題呢
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你好,在的,請問有什么問題需要咨詢?
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你好,有什么問題需要咨詢?
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