老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)覀冑~上應(yīng)該怎么走 問(wèn)
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問(wèn)
款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開(kāi)票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫(xiě)什么科目 問(wèn)
您好,是交印花稅怎么寫(xiě)分錄嗎 答
老師,我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買(mǎi)的水果 發(fā)放給員工做福 問(wèn)
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問(wèn)
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個(gè)會(huì)計(jì)科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
員工請(qǐng)長(zhǎng)假,大概5個(gè)月左右,工資為零,社保要繼續(xù)交,個(gè)人部分也由公司代交,工資表當(dāng)時(shí)做的是應(yīng)發(fā)工資零,扣社保300元,實(shí)發(fā)工資是零。工資表還有別的員工,所以做的分錄是借:其他應(yīng)收款-墊付300元,應(yīng)付職工薪酬2000元,貸:其他應(yīng)收款-社保600元,其他應(yīng)付款-工資1000元,銀行存款700元。但是等員工上班后,公司墊付的社保,是在其他扣款中扣除,然后是應(yīng)發(fā)工資。怎么再做分錄把其他應(yīng)收款-墊付,沖平呢
答: 你好 你這個(gè)貸方的貸其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是什么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公積金支付給員工墊付不用其他應(yīng)收款科目,這樣借,其他應(yīng)付款\公積金1000,貸,銀行存款,1000元,發(fā)工資扣墊付款,借,應(yīng)付職工薪酬1000元,貸,其他應(yīng)付款\公積金行嗎?這樣我就統(tǒng)一用1個(gè)科目了?
答: 你好,可以的,


李老師 解答
2016-07-07 10:00
李老師 解答
2016-07-07 10:08