想問(wèn)一下手工登錄費(fèi)用明細(xì)賬的時(shí)候,從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方貸方數(shù)字不需要用紅筆寫,從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到借方借方數(shù)字要用紅筆寫對(duì)不對(duì)呀?
我要好好學(xué)會(huì)計(jì)
于2016-07-07 10:44 發(fā)布 ??1327次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-07-07 10:58
那老師,本月合計(jì)需要用紅字嗎?
相關(guān)問(wèn)題討論

是的
2016-07-07 10:45:49

您好!是的,應(yīng)收賬款的明細(xì)賬就是這樣
2017-12-08 15:52:11

你好,結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用類賬戶到本年利潤(rùn),需要按明細(xì)分開分別結(jié)轉(zhuǎn)的,如:借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。。。。
2021-12-15 17:29:21

要看未交增值稅的借方發(fā)生額
2021-11-17 14:51:14

基本賬務(wù)處理:
① 發(fā)生時(shí):
借:應(yīng)收賬款
貸:經(jīng)營(yíng)收入
應(yīng)交稅費(fèi)等
② 收到款項(xiàng)時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
(2)逾期三年或以上、有確鑿證據(jù)表明確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷。
① 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前
借:待處置資產(chǎn)損溢
貸:應(yīng)收賬款
② 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后
借:其他支出
貸:待處置資產(chǎn)損溢
③ 已核銷應(yīng)收賬款在以后期間收回的:
借:銀行存款等(按實(shí)際收回的金額)
貸:其他收入
2019-11-01 07:17:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
黃老師 解答
2016-07-07 10:45
黃老師 解答
2016-07-07 11:01