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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-07-22 15:18

你好,可以做到工資表里,也需要報經(jīng)營所得

安詳?shù)男『? 追問

2020-07-22 15:23

我是意思的他的工資能報工資薪金所得嗎,經(jīng)營所得里好像每個月可以扣除5000,經(jīng)營所得所指成本費用是包括工資的吧,那我要把這部分工資扣出來嗎?

安詳?shù)男『? 追問

2020-07-22 15:28

我是意思的他的工資能報工資薪金所得嗎,經(jīng)營所得里好像每個月可以扣除5000,經(jīng)營所得所指成本費用是包括工資的吧,那我要把這部分工資扣出來嗎?
老師

安詳?shù)男『? 追問

2020-07-22 15:31

個體工商戶需要報送財務(wù)報表嗎

安詳?shù)男『? 追問

2020-07-22 15:37

是勞務(wù)服務(wù)部,要發(fā)工資給別人的,主要成本就是工資,個人薪金所得稅是要報的,你是說報了薪金,再報經(jīng)營所得不用把那部分費用減出來還是說只報經(jīng)營所得

佟老師 解答

2020-07-22 16:42

是意思的他的工資能報工資薪金所得嗎,經(jīng)營所得里好像每個月可以扣除5000,經(jīng)營所得所指成本費用是包括工資的吧,那我要把這部分工資扣出來嗎?
不可以的報工資薪金的,調(diào)整時候要加上的

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相關(guān)問題討論
需要看有沒有員工,原則有需要交工資薪金個稅 ,不過我看學(xué)員截圖稅種核定書上面一般沒有核定這個
2020-05-19 08:16:48
您好,個體戶的工資報了老板的,那不交個稅的話,公司是要報其他人的。個體戶也應(yīng)該申報老板的工資薪酬個人所得稅的。
2018-09-08 21:03:59
你好,可以做到工資表里,也需要報經(jīng)營所得
2020-07-22 15:18:08
您好!可以的個體戶開票沒問題
2022-03-11 10:47:26
你好!是個體戶員工的工資嗎還是誰的工資?
2017-08-17 16:08:53
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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