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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-23 15:04

你好,如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結轉(zhuǎn)增值稅的
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

執(zhí)子之手 追問

2020-07-23 15:42

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額                         貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅                借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅                貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額                         借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅                 貸:應交稅費-未交增值稅

執(zhí)子之手 追問

2020-07-23 15:43

銷項大于進項,這樣做分錄行不行

莊老師 解答

2020-07-23 15:46

你好,實務中有人這樣處理的,最終的結果是一樣,只不過上面比較正規(guī),

執(zhí)子之手 追問

2020-07-23 15:47

都是正確的吧

莊老師 解答

2020-07-23 16:12

你好,是的,都可以的

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?你好同學: 結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉(zhuǎn): 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-01 14:13:21
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-07-20 11:21:08
您好 請問是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
借:應繳稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2015-08-04 11:55:32
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅。 需要交稅的分錄
2020-02-27 19:15:47
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