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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 16:11

你這個(gè)憑證是平的,沒(méi)有錯(cuò)誤啊

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2020-07-23 16:13

不是應(yīng)該沖減費(fèi)用0.87嗎,這個(gè)憑證結(jié)賬后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)多了0.87元

辜老師 解答

2020-07-23 16:14

那是你沒(méi)有借方負(fù)數(shù)顯示,但是憑證是對(duì)的,你這個(gè)貸方發(fā)生額也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,不會(huì)影響報(bào)表不平衡啊,你看一下你的管理費(fèi)用——其他,4月科目余額表有沒(méi)有余額

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2020-07-23 16:19

科目余額表里的管理費(fèi)用沒(méi)有余額?,F(xiàn)在未分配利潤(rùn)年初金額?利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和未分配利潤(rùn)期末余額相差0.87,怎么處理?

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2020-07-23 16:21

利潤(rùn)表本年累計(jì)金額341965.18,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額-1386943.43,期末余額-1044977.38

辜老師 解答

2020-07-23 16:34

那是你利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用只取了借方發(fā)生額,沒(méi)有減除這個(gè)貸方發(fā)生額

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2020-07-23 16:38

到了11月份怎么處理才能平呢

辜老師 解答

2020-07-23 16:49

那你就是,借:銀行存款 -0.87,貸:管理費(fèi)用 -0.87
然后借:銀行存款 0.87,借:管理費(fèi)用 -0.87

賣炭小姐姐1????????2? 追問(wèn)

2020-07-23 16:51

附件直接放4月份的憑證可以嗎

辜老師 解答

2020-07-23 16:52

可以的,是可以的額

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2020-07-23 16:52

老師,剛才我看了下,余額表確實(shí)只取了4月的借方,沒(méi)有取貸方。

辜老師 解答

2020-07-23 17:11

是的,那就是你的報(bào)表取數(shù)錯(cuò)了

賣炭小姐姐1????????2? 追問(wèn)

2020-07-23 17:12

太謝謝老師了。

辜老師 解答

2020-07-23 17:12

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問(wèn)題討論
你這個(gè)憑證是平的,沒(méi)有錯(cuò)誤啊
2020-07-23 16:11:20
你好,你在會(huì)計(jì)模版下載中心去下載就可以了
2017-02-10 10:12:22
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)
2019-01-25 15:18:15
你好,如果是第一年,是相等的,之后年度就不相等了 因?yàn)楸灸昀麧?rùn)是當(dāng)年發(fā)生額,而資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是累計(jì)發(fā)生額
2019-01-09 19:45:36
你好 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表是根據(jù)余額表填寫(xiě)的
2019-09-11 09:14:46
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