
老師,我們在5月確認了未開票收入。本月對方要開票。那我入賬不是重復入了銷項嗎。請問怎么做分錄?
答: 您好 本月把5月份的收入做紅字沖銷 然后再根據(jù)發(fā)票寫藍字分錄
月末一次性做收入的銷項稅,怎么做分錄
答: 你好!借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅-銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在2017年12月的銷售收入已經(jīng)入賬,到2018年1月對賬時對方才說單價多算了要扣減1500元,請問跨年怎樣沖減銷售收入,請告之怎樣做分錄
答: 需要開具紅字發(fā)票,將多開的部分給沖回來。 借:應收賬款 貸:以前年度損益調增 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 金額均為負數(shù) 其實您可以和客戶協(xié)商一下,等下次銷售時,給其做現(xiàn)金折扣或銷售折讓處理,比較省事。

