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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-27 10:30

您好
請問當時計入招待費的時候分錄怎么寫的

多d少s 追問

2020-07-27 10:33

借管理費用376貸銀行376   借****貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出3.72

bamboo老師 解答

2020-07-27 10:35

借:管理費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

多d少s 追問

2020-07-27 10:36

第一筆管理費用已經包含稅金了呀?

bamboo老師 解答

2020-07-27 10:37

第一筆您沒有寫進項稅額
反而寫了進項稅額轉出?

多d少s 追問

2020-07-27 10:38

哦哦,那就是第一筆先進進項稅額,再轉出吧?

bamboo老師 解答

2020-07-27 10:39

是的
正常的業(yè)務招待費發(fā)票做勾選不抵扣操作 賬務可以不體現的

多d少s 追問

2020-07-27 10:40

開了專票的

bamboo老師 解答

2020-07-27 10:41

開了專票的話 也可以按我上面是說的操作

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相關問題討論
您好 請問當時計入招待費的時候分錄怎么寫的
2020-07-27 10:30:40
借管理費用-業(yè)務招待費 貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2019-12-02 21:26:48
您好,需要做進項稅額轉出借管理費用,招待費應交稅費貸銀行存款借管理費用,招待費貸進項稅額轉出
2020-07-06 14:33:17
都可以 兩種做法都行 第一個簡單
2023-07-16 23:50:51
4月可以做進項稅額轉出
2021-06-02 21:44:22
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