
一般納稅人企業(yè)稅務(wù)注銷,賬面上減免稅款和進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,怎么做分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 ,沒有減免的和進(jìn)項(xiàng)稅額沒有銷項(xiàng)稅額抵扣話,你這個(gè)全部轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面了
一般納稅人要注銷,有期末留抵稅額,那留抵稅額要怎么處理 ?
答: 不能處理,你正常注銷就好拉
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)體戶一般納稅人注銷稅務(wù),還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額、要怎么處理?
答: 你好 ; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅是不能退稅的 ; 也不能計(jì)入成本費(fèi)用去的; 你就放著 申請留抵 。先不管這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了

