一般納稅人可以只設(shè)置應(yīng)交稅費 未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 銷項稅大于進(jìn)項時,把銷項稅與進(jìn)項同時轉(zhuǎn)入未交增值稅里
ff芳芳ff
于2020-07-27 21:50 發(fā)布 ??1784次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2020-07-27 21:52
您好,這樣設(shè)置也可以的,只是不規(guī)范。
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稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43

這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58

這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

需要做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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ff芳芳ff 追問
2020-07-27 22:20
王雁鳴老師 解答
2020-07-27 22:22
ff芳芳ff 追問
2020-07-27 23:01
王雁鳴老師 解答
2020-07-27 23:04