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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-07-27 21:52

您好,這樣設(shè)置也可以的,只是不規(guī)范。

ff芳芳ff 追問

2020-07-27 22:20

什么時候交稅用借已交稅金貸銀行存款,什么時候用借未交增值稅,貸銀行存款呢?前任會計做的賬,看不太明白,平時把進(jìn)項票的進(jìn)項稅額全都做到待認(rèn)證進(jìn)項稅里了,需要抵扣時轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里

王雁鳴老師 解答

2020-07-27 22:22

您好,一般情況下,非征收期交納的稅款,記入已交稅金,征收期繳納的稅款,記入未交增值稅里。

ff芳芳ff 追問

2020-07-27 23:01

意思是,比如上月應(yīng)交稅費沒有余額,本月銷項大于進(jìn)項了,本月就交稅?

王雁鳴老師 解答

2020-07-27 23:04

您好,比如上月應(yīng)交稅費沒有余額,本月銷項大于進(jìn)項了,本月就交稅,就記入已交稅金,如果是本月不交,下月初的征收期內(nèi)繳稅,就記入未交增值稅。

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稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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