我單位置換了一塊土地,原土地原價1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

老師請教一下,保險公司匯來的賠款,一直是借銀行存款9200貸:應(yīng)收賬款-保險公司9200,這9200是2019年匯來3筆錢合計9200 目前這個應(yīng)收賬款怎么調(diào)平,可以借:管理費用-車輛修理費還是借:管理費用-保險費 (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)收賬款也負(fù)數(shù)。
答: 你好,當(dāng)時付款的修理費,借管理費用9200,貸銀行存款9200,現(xiàn)在沖掉,借應(yīng)收賬款-保險公司9200,貸管理費用9200
老師,上月有筆業(yè)務(wù)是公司繳納的車輛管理費,錢支付了,可是沒收到發(fā)票,我上月做賬是借:管理費用-車輛管理費 貸:銀行存款 ,這月覺的這筆業(yè)務(wù)不對是不是應(yīng)該借:預(yù)付賬款-車輛管理費 貸管理費用-車輛管理費,借:管理費用-車輛管理費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-車輛管理費?
答: 對的,你第二個分錄是正確的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司的車?yán)U納車險3527元和車險公司代收車船稅360元,請問我拿到發(fā)票做外賬可以這樣做嗎?借:管理費用—車輛費用 3887待:銀行存款 3887
答: 可以做借管理費用保險費3527,稅金及附加 360貸銀行

