老師您好,單位購(gòu)買粽子開的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票可以抵扣嗎,如果不能,分錄怎么做,謝謝!
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于2020-07-28 11:27 發(fā)布 ??1166次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-28 11:28
你好,這個(gè)是用于哪個(gè)方面,如果是員工發(fā)福利,是不能抵扣的
將發(fā)票中價(jià)稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi)
借,管理費(fèi)用等一福利費(fèi)
貸,應(yīng)付職工薪酬
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款
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認(rèn)證時(shí) 借進(jìn)項(xiàng)科目 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目
2020-01-10 10:46:46

您好
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-09-10 15:30:51

你好,你可以把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-06-12 10:06:28

月末做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,年末 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-05-05 20:01:57

同學(xué)你好
借,營(yíng)業(yè)外支出22600
貸,原材料20000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2600
2022-04-19 15:57:36
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2020-07-28 21:28
立紅老師 解答
2020-07-29 08:43