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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-28 11:28

你好,這個(gè)是用于哪個(gè)方面,如果是員工發(fā)福利,是不能抵扣的
將發(fā)票中價(jià)稅合計(jì)計(jì)入福利費(fèi)
借,管理費(fèi)用等一福利費(fèi)
貸,應(yīng)付職工薪酬

借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款

跳躍的電話 追問

2020-07-28 21:28

老師您好!單位購(gòu)進(jìn)一批粽子,用于業(yè)務(wù)費(fèi),增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝

立紅老師 解答

2020-07-29 08:43

你好,這個(gè)是不能抵扣的
借,管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸,銀行存款

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沒認(rèn)證時(shí) 借 庫(kù)存商品等應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款等 認(rèn)證時(shí) 借進(jìn)項(xiàng)科目 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目
2020-01-10 10:46:46
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-09-10 15:30:51
你好,你可以把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-06-12 10:06:28
月末做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,年末 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-05-05 20:01:57
同學(xué)你好 借,營(yíng)業(yè)外支出22600 貸,原材料20000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2600
2022-04-19 15:57:36
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