
本年累計(jì)中的應(yīng)納稅額,是年初到7月該交的增值稅嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)后, 交增值稅分錄是 借已交稅金 貸 銀行存款嗎?
答: 你好!是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會(huì)計(jì)處理為( ????)。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)C.借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
5. [單選題] 書通公司用銀行存款繳納本月增值稅5 600元,則該企業(yè)應(yīng)該作的會(huì)計(jì)處理是( )A.借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5 600 貸:銀行存款5 600B.借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)5 600 貸:銀行存款5 600C.借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(已交稅金)5 600 貸:銀行存款5 600D.借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(已交稅金)5 600 貸:庫(kù)存現(xiàn)金5 600為什么不是進(jìn)項(xiàng)稅額不懂
答: 你好,繳納的是差額,并不是進(jìn)項(xiàng)稅額

