
新公司,采購多次購買辦公用品。我們沒有開票信息,來報銷費用會計分錄是,開票了,以后的會計分錄是?
答: 借管理費用貸銀行 發(fā)票到了借管理費用負數(shù)貸應付帳款負數(shù) 借管理費用貸應付帳款
老師,我現(xiàn)在在做二月份的賬,但是二月份支出的費用是公司員工自己墊付的,有辦公用品,餐費等,支付的錢在三月中旬公司才給員工,這個如何做會計分錄?
答: 同學你好 這個有發(fā)票就可以報銷 發(fā)票是啥時候來的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月23日單位因為購買辦公用品把對方賬號支錯,然后8月31日銀行退回,9月再支出 會計分錄怎么做?當時第一次支出的時候做費用?
答: 你好,同學! 是8月23日購買辦公用品當天付款嗎?是的話,8月23日時 借:管理費用 貸:銀行存款 8月31日 借:銀行存款 貸:應付賬款 9月 借:應付賬款 貸:銀行存款


活在當下、 追問
2020-07-28 17:54
郭老師 解答
2020-07-28 18:07