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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-29 15:38

您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。
2、不可以直接把預(yù)付賬款的余額建到應(yīng)付賬款的余額。
按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務(wù)處理時再調(diào)整。

追逐我的明天。 追問

2020-07-29 16:15

老師  他們在建明細科目的時候把客戶名稱打錯了  我現(xiàn)在是建的時候是直接改過來嗎?還是怎么弄呢?

大海老師 解答

2020-07-29 16:16

客戶名稱打錯了,這個是可以直接在建賬的時候改正的。

追逐我的明天。 追問

2020-07-29 16:21

我建期初的時候就可以直接建正確的嘛

大海老師 解答

2020-07-29 16:23

如果只是單純的把客戶名稱打錯,不涉及其他科目,可以在建賬時直接更正。
如果你說的客戶名稱打錯,是串到其他科目去了,那就不能在建賬時直接更正,要在后期調(diào)整。

追逐我的明天。 追問

2020-07-29 16:32

涉及到其他科目了  預(yù)付賬款的明細科目名稱錯了  但是又建了一個應(yīng)付賬款的明細科目就是對的   所以這個兩個科目都有余額

追逐我的明天。 追問

2020-07-29 16:34

預(yù)付賬款有些供應(yīng)商沒余額的  是不是就可以不用新建了  后期要用到這個供應(yīng)商的話  我是不是就可以直接建到應(yīng)付賬款科目了

大海老師 解答

2020-07-29 16:40

1、涉及到其他科目了,那就按他們之前的名稱和數(shù)據(jù)錄入
2、是的,你的理解正確

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老師 他們在建明細科目的時候把客戶名稱打錯了 我現(xiàn)在是建的時候是直接改過來嗎?還是怎么弄呢?
2020-07-29 16:15:06
應(yīng)付賬款有余額 ? 做憑證時候可以借應(yīng)付貸預(yù)付 ?可以嗎?
2024-01-04 15:15:41
同學(xué)你好 應(yīng)付賬款明細賬如果是借方,在總賬上也填借方。只是作報表時重分類就可以??傎~上不需要重分類。
2022-12-18 00:29:12
你好,是需把應(yīng)付賬款借方明細,結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目核算的意思嗎?
2022-03-14 09:55:24
你好。是想都用一個科目使用對嗎。應(yīng)付賬款是貸方余額吧
2019-03-24 18:57:23
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