
老師 請問一下 我們公司之前是財務(wù)公司在做賬 現(xiàn)在拿回來了 我要建立新的賬套 期初的數(shù)據(jù)就是我從財務(wù)公司那邊拿回來他們最后一個的數(shù)據(jù)嗎 這個是根據(jù)余額表的期末余額來錄期初的數(shù)據(jù)是嗎? 他們建的有預(yù)付賬款 我現(xiàn)在重新建立期初數(shù)據(jù) 我可以直接把預(yù)付賬款的余額直接建到應(yīng)付賬款的余額嗎
答: 老師 他們在建明細科目的時候把客戶名稱打錯了 我現(xiàn)在是建的時候是直接改過來嗎?還是怎么弄呢?
資產(chǎn)總額超過5000萬了 但是應(yīng)付賬款貸方余額和預(yù)付賬款借方都有余額 做賬時候預(yù)付賬款余額可以合并嗎?調(diào)下賬嗎?
答: 應(yīng)付賬款有余額 ? 做憑證時候可以借應(yīng)付貸預(yù)付 ?可以嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)應(yīng)付賬款預(yù)付的少,直接應(yīng)付賬款,月底應(yīng)付賬款借方余額表示是預(yù)付的和應(yīng)該付的,月底財務(wù)總監(jiān)讓我結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款寫個分錄,我怎么寫?
答: 你好,是需把應(yīng)付賬款借方明細,結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目核算的意思嗎?


追逐我的明天。 追問
2020-07-29 16:15
大海老師 解答
2020-07-29 16:16
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2020-07-29 16:21
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2020-07-29 16:23
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2020-07-29 16:32
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2020-07-29 16:40