
老師,暫估入庫后開銷售發(fā)票怎么做賬?
答: 你好,正常開票確認收入結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
本月已開具銷售發(fā)票并確認銷售收入,但是庫存商品已入庫未開票,銷售成本如何確認?次月采購發(fā)票收到后如何做賬?
答: 你好 本月,暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 次月,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
16年的返利,17年入賬發(fā)貨,返利開在18年發(fā)票里面了,發(fā)要19年收到,18年暫估入庫,全部銷售,現(xiàn)在應(yīng)該做賬是對的
答: 首先,你18年暫估入庫的分錄沖紅 借:庫存商品 負數(shù) 貸 預(yù)付 賬款 負數(shù) 然后再做 借:庫存商品 貸:預(yù)付 賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整


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2020-07-29 16:17
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