
請問老師 以前年度損益調(diào)整不是在企業(yè)所得稅年報以后才用的科目嗎?為什么題里第二年2月,也沒說年報表報出就用這科目了呢?沒報出前不是算同一年不是上年嗎?
答: 你好! 上年12月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了
以前年度損益調(diào)整的數(shù)額如何在企業(yè)所得稅年報里體現(xiàn)?
答: 你好,不體現(xiàn)的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我問下由于稅局查賬,我修改了2019年的企業(yè)所得稅年報,2019年賬面沒有計提過累計折舊,但是2019年的匯算清繳年報有累計折舊19萬,現(xiàn)在2021年賬面上怎么調(diào)整,才使得財務報表和申報表相一致?是不是做,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊
答: 您好,您的理解正確,繼續(xù)加油。
如果2019年申報2018年企業(yè)所得稅年報的時候,交的企業(yè)所得稅是2841.42,是不是以前年度損益調(diào)整也是調(diào)整這個數(shù)字
企業(yè)所得稅年報,匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調(diào)整,說列所得稅費用,到底列什么
老師 我年前暫估了六萬的成本票 到年度報企業(yè)所得稅的時候沖紅了 交了企業(yè)所得稅 沖紅這部分放在了以前年度損益調(diào)整里 那我報年報的時候 這部分應該怎么報在報表里呢
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅年報申報是不是要到窗口去做更正申報?在季報中怎么體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目

