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小喬mmmm
于2020-07-31 06:17 發(fā)布 ??1888次瀏覽
閻老師
職稱: 中級會計師
2020-07-31 06:20
你好,如果是存貨,原樣沖回上月暫估分錄,按照發(fā)票重新錄入分錄。如果直接是主營業(yè)務成本,可以按照差額進行調整。比如上月暫估少了10,本月,借:主營業(yè)務成本10,貸:應付賬款10。
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在嗎,收到成本發(fā)票怎么做賬呢
答: 你好,是購買商品的嗎?借庫存商品 貸銀行存款確認收入之后,結轉到主營業(yè)務成本
老師 這個月收到2019年暫估的成本發(fā)票 要怎么做賬?
答: 你好,金額與暫估是 一樣的么
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到發(fā)票沖暫估成本怎樣做賬?
答: 你是暫估庫存商品入庫得嗎
老師,我們是企業(yè)咨詢公司。上個月暫估了未開票成本25萬,本月收到發(fā)票應該如何做賬把暫估成本調出來?
討論
老師好 我想問一下沒有收到發(fā)票的時候入了成本 后面收到發(fā)票之后需要怎么做賬
公司已經開了發(fā)票,有了收入,沒有收到款,也沒有成本,怎么做賬?暫估成本怎么做?
老師,你好,去年的發(fā)票,今年剛收到,去年做賬是估價入賬,出的成本,現(xiàn)在收到的票,返利開在里面了,應該怎么做賬
沒有收到的30萬成本票該怎么做賬???
閻老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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