
在嗎,收到成本發(fā)票怎么做賬呢
答: 你好,是購(gòu)買商品的嗎?借庫(kù)存商品 貸銀行存款確認(rèn)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師 這個(gè)月收到2019年暫估的成本發(fā)票 要怎么做賬?
答: 你好,金額與暫估是 一樣的么
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是企業(yè)咨詢公司。上個(gè)月暫估了未開(kāi)票成本25萬(wàn),本月收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬把暫估成本調(diào)出來(lái)?
答: 你好,如果是存貨,原樣沖回上月暫估分錄,按照發(fā)票重新錄入分錄。如果直接是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以按照差額進(jìn)行調(diào)整。比如上月暫估少了10,本月,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10,貸:應(yīng)付賬款10。

