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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-31 10:07

您好,沒有利潤,不需要繳納所得稅的,您看您付出是不是填寫錯(cuò)了?或者是不是多交了?,您先看一下憑證,然后對(duì)一下,

Zeng 追問

2020-07-31 10:54

那匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅如何入賬?

玲老師 解答

2020-07-31 10:58

借:以前年度損益調(diào)整
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
  借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
  貸:銀行存款
  借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

Zeng 追問

2020-07-31 11:03

1、那填2018年相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí),因?yàn)檫@所得稅是2018年支付的,我應(yīng)該填在2018吧?
2、我發(fā)現(xiàn)以前記賬會(huì)計(jì)直接借所得稅,貸方銀行,然后換了會(huì)計(jì)就把支出歸入未分配利潤了

玲老師 解答

2020-07-31 11:06

第一點(diǎn),如果是2018年支付的,那您就坐在2018年的帳上,如果您是在補(bǔ)帳的情況下這樣做
第二點(diǎn)不清楚具體是什么業(yè)務(wù),您需要看一下相關(guān)的附件摘要,然后再確定賬務(wù)處理有沒有錯(cuò)誤?

Zeng 追問

2020-07-31 11:07

肯定錯(cuò)誤了,實(shí)際有繳納所得稅的,匯算清繳也是顯示要繳納,入賬入錯(cuò)了,

玲老師 解答

2020-07-31 11:08

您好,那您可以把錯(cuò)誤的紅沖,然后坐上正確的分錄

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您好,沒有利潤,不需要繳納所得稅的,您看您付出是不是填寫錯(cuò)了?或者是不是多交了?,您先看一下憑證,然后對(duì)一下,
2020-07-31 10:07:36
資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”是指核算的應(yīng)交稅金尚未支付的欠繳余款。 在應(yīng)交稅費(fèi)科目中存在負(fù)數(shù),可能因?yàn)椋?1、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額多了; 2、繳納稅款多了; 3、代繳個(gè)人所得稅沒有收回來。
2019-09-06 09:36:12
你好,應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表貸方負(fù)數(shù),說明在借方有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵
2019-04-11 12:24:52
說明有部分你沒有轉(zhuǎn)過來,補(bǔ)虧損了
2020-01-05 18:03:19
你好,是申報(bào)系統(tǒng)的額緣故這個(gè)
2020-07-20 11:19:44
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