
你好老師,請(qǐng)問我公司銷售樣品視同銷售繳納了增值稅,樣品成本加上增值稅總額可以稅前列支嗎?
答: 你好,可以稅前列支的呢
老師,想咨詢一下:深圳企業(yè)被認(rèn)定是善意取得虛開增票,要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳增值稅。不含稅部分還可以稅前列支(成本)嗎?
答: 您好,不含稅部分,也不可以稅前列支成本了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10個(gè)員工 全年工資總額是30萬(wàn) 我過年發(fā)福利30萬(wàn)*0.14=4.2萬(wàn) 不超過4.2萬(wàn) 就可以稅前列支是吧?
答: 您好!是的。但是如果是現(xiàn)金之類的補(bǔ)貼的話,是計(jì)入工資的。不是福利費(fèi)。

