
老師,上個(gè)月暫估材料后,做完生產(chǎn)領(lǐng)用原材料,成品入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本分錄,這個(gè)月票到,發(fā)現(xiàn)材料金額多估了,入庫(kù)成品數(shù)量沒(méi)有錯(cuò),該如何調(diào)整賬務(wù)
答: 您好,按差額直接調(diào)整庫(kù)存商品的成本。如果商品已對(duì)外銷售,直接調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,我購(gòu)買的原材料暫估的是100,領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,這個(gè)月發(fā)票到了,原料是80,那么我就把原來(lái)原材料的暫估紅沖,在按照發(fā)票上的做購(gòu)入,領(lǐng)用原材料的沖掉20,成品入庫(kù)沖掉20,結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本沖掉20對(duì)嗎,老師
答: 你好,如此寫是可以的哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料暫估退回分錄做
答: 沖減暫估入賬的分錄


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2020-08-03 07:28
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2020-08-03 07:32
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2020-08-03 08:46
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2020-08-03 19:25
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2020-08-03 23:36