
老師,上個月暫估材料后,做完生產(chǎn)領用原材料,成品入庫,結轉產(chǎn)品成本分錄,這個月票到,發(fā)現(xiàn)材料金額多估了,入庫成品數(shù)量沒有錯,該如何調(diào)整賬務
答: 您好,按差額直接調(diào)整庫存商品的成本。如果商品已對外銷售,直接調(diào)整主營業(yè)務成本。
老師,我購買的原材料暫估的是100,領用生產(chǎn)銷售了,這個月發(fā)票到了,原料是80,那么我就把原來原材料的暫估紅沖,在按照發(fā)票上的做購入,領用原材料的沖掉20,成品入庫沖掉20,結轉的銷售成本沖掉20對嗎,老師
答: 你好,如此寫是可以的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估入庫的分錄怎么做
答: 你好,借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估


無限的鋼筆 追問
2020-08-03 07:28
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2020-08-03 07:32
QQ老師 解答
2020-08-03 08:46
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2020-08-03 19:25
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2020-08-03 23:36