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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 08:36

你好,如果是并帳,之前的結(jié)余直接并入結(jié)余就是

借,資產(chǎn)類(lèi)
貸,負(fù)債類(lèi)
凈資產(chǎn)類(lèi)

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-08-03 10:01

幾年前并賬時(shí)已經(jīng)結(jié)余并入單位結(jié)余。從新設(shè)科目其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這個(gè)貸方余額較大,單位收入又收不抵支。想把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)部分為單位收入

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-03 10:47

如果說(shuō)你之前這個(gè)單位就是說(shuō)相關(guān)的處理,沒(méi)有把這個(gè)食堂的賬務(wù)就是說(shuō)合并在一起,你可以用這個(gè)結(jié)余直接作為收入處理。

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-08-03 11:02

你是說(shuō)可以做收入處理嗎。只轉(zhuǎn)部分借其他應(yīng)付款  貸事業(yè)收入   行不

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-03 11:03

是的,這里之前獨(dú)立核算,現(xiàn)在可以并進(jìn)收入處理

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-08-03 12:17

把這個(gè)其他應(yīng)付款貸方余額轉(zhuǎn)部分做收入,要出什么依據(jù)啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-03 12:22

這個(gè)其他應(yīng)付款是屬于你的負(fù)債呀,如果說(shuō)你這個(gè)負(fù)債不用支付的話,就是按照不用支付的負(fù)債進(jìn)行處理屬于相關(guān)的收入。在這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面,這個(gè)是屬于營(yíng)業(yè)外收入,但是你這個(gè)屬于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。那么按照你這個(gè)準(zhǔn)則,可以考慮住其他收入。

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-08-03 12:34

我們是新政府會(huì)計(jì)制度,這個(gè)錢(qián)做其他收入,要不要做預(yù)算會(huì)計(jì)?。?/p>

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-03 12:57

不用做預(yù)算會(huì)計(jì)啊,你這個(gè)是不屬于預(yù)算資金的,直接財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理就可以了,預(yù)算會(huì)計(jì)只是對(duì)于財(cái)政預(yù)算資金做處理啊。

學(xué)問(wèn) 追問(wèn)

2020-08-03 13:11

那銀行存款利息,是不是不用做預(yù)算會(huì)計(jì)啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-08-03 16:01

是的呀,這個(gè)不屬于你的預(yù)算資金產(chǎn)生的,是不用處理了,預(yù)算會(huì)計(jì)他是對(duì)財(cái)政預(yù)算資金進(jìn)行核算。

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你好,如果是并帳,之前的結(jié)余直接并入結(jié)余就是 借,資產(chǎn)類(lèi) 貸,負(fù)債類(lèi) 凈資產(chǎn)類(lèi)
2020-08-03 08:36:05
你好!你現(xiàn)付或者銀行支付都可以
2017-05-24 17:34:54
你好,可以的,直接走這個(gè)科目就行
2020-07-27 17:43:07
你好 你去年分錄是怎么做的 現(xiàn)在做紅沖即可
2020-06-19 09:25:48
那你現(xiàn)在用那個(gè)負(fù)數(shù)把它沖掉就行了。
2021-10-11 16:57:06
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