
發(fā)現(xiàn)上年的其他應(yīng)付款給弄成費(fèi)用了,怎么調(diào)賬?是借其他應(yīng)付款,貸業(yè)余活動費(fèi)用嗎
答: 你好 你去年分錄是怎么做的 現(xiàn)在做紅沖即可
其他應(yīng)付款記成了業(yè)務(wù)活動費(fèi)
答: 那你現(xiàn)在用那個負(fù)數(shù)把它沖掉就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有筆費(fèi)用做的借 業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-** 這個錢實(shí)際是沒支付。是為了抵消欠**公司的款。我的預(yù)算會計又該如何做。這個欠**公司的錢又跟預(yù)算會計無關(guān)。但支付這筆業(yè)務(wù)費(fèi)用的錢預(yù)算會計又必須要做的。
答: 你好,同學(xué)。 你這欠款之前預(yù)算會計做處理沒有


逐光而行 追問
2020-06-19 09:26
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2020-06-19 09:28
meizi老師 解答
2020-06-19 09:32
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2020-06-19 09:33
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2020-06-19 09:37