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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-10-11 16:57

那你現(xiàn)在用那個負數(shù)把它沖掉就行了。

笑點低的小饅頭 追問

2021-10-11 16:59

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了的呢?

笑點低的小饅頭 追問

2021-10-11 16:59

預(yù)算會計怎么處理

陳詩晗老師 解答

2021-10-11 16:59

這個不影響啊,即便是結(jié)轉(zhuǎn)了,你現(xiàn)在還是用相反的分錄來抵銷。預(yù)算會計不受影響,預(yù)算會計不調(diào)整。

笑點低的小饅頭 追問

2021-10-11 17:04

跨年度了,也是這樣做嗎

笑點低的小饅頭 追問

2021-10-11 17:06

牽扯到費用了,也可以直接做相反的嗎

陳詩晗老師 解答

2021-10-11 17:10

就是說你這個是屬于差錯,那么你現(xiàn)在就是相反的賬務(wù)處理來抵消。借其他應(yīng)付款貸,以前年度盈余調(diào)整。

笑點低的小饅頭 追問

2021-10-11 17:13

我們結(jié)轉(zhuǎn)的累計盈余,是不是應(yīng)該做成借:其他應(yīng)付款,貸累計盈余

陳詩晗老師 解答

2021-10-11 17:14

以前年度盈余調(diào)整,它是一個過渡性的科目,后面你要把它轉(zhuǎn)到累計盈余。

笑點低的小饅頭 追問

2021-10-11 17:26

哦,那我們沒用過以前年度盈余調(diào)整這個科目,我能直接做成借:其他應(yīng)付款,貸:累計盈余嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-10-11 17:27

也可以的,直接一步到位了

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相關(guān)問題討論
那你現(xiàn)在用那個負數(shù)把它沖掉就行了。
2021-10-11 16:57:06
你好 你去年分錄是怎么做的 現(xiàn)在做紅沖即可
2020-06-19 09:25:48
同學(xué)您好,財務(wù)會計更正分錄為: 借:零余額賬戶用款額度? 1200 ? 貸:其他應(yīng)付款? 1200 預(yù)算會計分錄不用改
2022-04-13 22:10:52
你好,同學(xué)。 你這欠款之前預(yù)算會計做處理沒有
2020-05-08 10:53:23
你好,不需要做預(yù)算會計, 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會計科目的
2021-10-22 16:10:27
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