
組織工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)掛其他應(yīng)付款,7月支出超過了掛賬金額,怎么做分錄?
答: 那也是計(jì)入往來科目的
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 1500貸:零余額用款額度 1200 零余額用款額度 300預(yù)算會(huì)計(jì):借:行政支出:300貸:資金結(jié)存:300請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么更正,1200應(yīng)該作為其他應(yīng)付款。
答: 同學(xué)您好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)更正分錄為: 借:零余額賬戶用款額度? 1200 ? 貸:其他應(yīng)付款? 1200 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄不用改
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)上年的其他應(yīng)付款給弄成費(fèi)用了,怎么調(diào)賬?是借其他應(yīng)付款,貸業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用嗎
答: 你好 你去年分錄是怎么做的 現(xiàn)在做紅沖即可

