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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-03 13:44

這個是體現(xiàn)23欄,不是這個留底稅額下面,需要交增值稅才填寫,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

芊茗 追問

2020-08-03 13:48

老師,那我還是要做這筆分錄
借:減免稅款
貸:管理費用
還有進項稅留底額,就不結轉是吧。稅務申報表還是要把本期填上是嗎

maize老師 解答

2020-08-03 14:01

借:減免稅款
借 管理費用 負數(shù),不能做貸方,貸方會增加本年累計數(shù),可以等有銷項稅額一起結轉

芊茗 追問

2020-08-03 14:06

老師是等需要繳增值稅在結轉才可以吧,剛剛我就結轉到未交增值稅余額就和稅務申報表差280.因為目前我們進項都大于銷項,月底都結轉到未交增值稅,余額是借方表示留底

芊茗 追問

2020-08-03 14:08

老師你指的銷項稅額一起結轉是,銷項大于留底要交稅時,是嗎

maize老師 解答

2020-08-03 14:15

是的,需要交稅再做可以,

芊茗 追問

2020-08-03 14:20

平時就是按這個結轉的,我以為減免也是像結轉進項一樣,我結轉了發(fā)現(xiàn)留底和稅務就相差280.只有繳納稅結轉才對

maize老師 解答

2020-08-03 14:25

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額  還需要做這個,

芊茗 追問

2020-08-03 14:34

老師我月底這樣做了賬面的未交增值稅留底額和稅務就不一致,因為稅務留底就是銷_進加上期留底減進項轉出。所以我就沒有結轉到未交增值稅,需要繳增值稅在結轉可以嗎

maize老師 解答

2020-08-03 14:48

可以的,這個可以,不要緊這個,

芊茗 追問

2020-08-03 14:52

辛苦老師的指導解答,理解了,謝謝老師

maize老師 解答

2020-08-03 15:02

好的,我先回復別的學員了

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這個是體現(xiàn)23欄,不是這個留底稅額下面,需要交增值稅才填寫,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18
這個是需要看你們各科目的余額,就是具體每個末級科目的余額,以及差異的原因,才能調賬
2021-01-14 11:05:49
你好!你紅字沖減上月結轉的分錄,然后按正確金額做結轉分錄
2019-03-07 11:05:01
如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實際未交就是你增值稅申報表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29
同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
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