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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-08-04 11:40

你好,你去年做分錄處理時借方應(yīng)該有余額留下

萍子 追問

2020-08-04 11:44

沒有啊,是平的,去年應(yīng)交企業(yè)所得稅交清了,今年上報2019年企業(yè)所得稅年報有應(yīng)退稅額,然后沒有直接申請退稅,申請的抵扣

萍子 追問

2020-08-04 12:22

老師?謝謝

佟老師 解答

2020-08-04 12:30

那你的計提所得稅金額應(yīng)該是有誤的,計提多了,本身不應(yīng)該繳納那么多稅額,你沖減多部分計入費用的

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相關(guān)問題討論
你好,你去年做分錄處理時借方應(yīng)該有余額留下
2020-08-04 11:40:57
你好,這個描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
21年計提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識:小企業(yè)會計準則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進行計提,如果企業(yè)把所得稅計提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
您好 填納稅調(diào)整項目明細表 納稅調(diào)增
2020-05-16 12:02:21
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