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送心意

周瓊老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-04 15:49

您好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅(這一步就可以說(shuō)1、2、4);然后月初申報(bào)及繳納增值稅。

Flower 追問(wèn)

2020-08-04 15:50

也就是1.2.4就可以。3是下月處理,對(duì)吧?

Flower 追問(wèn)

2020-08-04 15:51

月末轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步?

周瓊老師 解答

2020-08-04 15:53

您好,對(duì)的。例如7月底做了7月的賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提了增值稅。那么8月就要申報(bào)7月份的增值稅,申報(bào)完了就是銀行扣款繳納增值稅。

Flower 追問(wèn)

2020-08-04 15:53

那我本月只做1.2.4對(duì)吧

周瓊老師 解答

2020-08-04 16:01

您好,是的,本月賬務(wù)處理就結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅就可以了。

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稅金時(shí),通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
您好 您好,這是一般納稅人期末的結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-07-02 15:11:42
你好,是 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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