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送心意

徐阿富老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-08-05 09:55

你好,要么就是購進(jìn)時(shí)就不要開票。否則,銷售出去不開票也要做收入交稅才對,不做收入發(fā)票都不認(rèn)證總有一天要找到企業(yè)補(bǔ)交稅的,逃不走的

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上述說法正確,因?yàn)椴少彆r(shí),分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費(fèi)用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,抵減了需要交的銷項(xiàng)稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
2021-04-25 16:20:51
不可以,是負(fù)債,而不是損益 但是對應(yīng)的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
你之前交時(shí)候做啥?
2020-01-09 13:31:50
你好,要么就是購進(jìn)時(shí)就不要開票。否則,銷售出去不開票也要做收入交稅才對,不做收入發(fā)票都不認(rèn)證總有一天要找到企業(yè)補(bǔ)交稅的,逃不走的
2020-08-05 09:55:52
增值稅是不計(jì)入利潤表項(xiàng)目的,可以不會(huì)在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
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