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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-13 15:43

請問下。我用的用友T3軟件,我開銷項  J:銀行存 款 117  D:主營業(yè)務(wù)收入 100  應(yīng)交稅金-銷項  17   
我抵扣  J:主營業(yè)務(wù)成本   200  應(yīng)交稅金-進項  34  D:銀行  234   請問下,,我直接這樣做就可以了。。。。不用再做月底稅額結(jié)轉(zhuǎn),用友T3系統(tǒng)直接在明細賬里就有,稅額留底多少的數(shù),只有在我要繳增值稅的時候,月底做  未交增值稅轉(zhuǎn)出就可以了?謝謝

鄒老師 解答

2016-07-13 15:37

你好,有留抵稅額不用做具體 的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)以后期間抵扣就是了

鄒老師 解答

2016-07-13 15:52

你好,是的

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相關(guān)問題討論
你好,在本期產(chǎn)生的銷項稅額中抵扣
2021-04-08 22:37:55
你好,借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入
2019-06-22 16:28:34
你好,有留抵稅額不用做具體 的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)以后期間抵扣就是了
2016-07-13 15:37:23
你好 金稅盤的嗎 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款28借管理費用-28
2021-01-17 13:16:00
你好,借管理費用――差旅費 借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額 貸銀行存款等
2019-08-31 17:44:16
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