老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學,你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

我有一家單位是有收入的,但是之前的會計賬做的很亂,而且都是零申報的,只有增值稅填過數(shù)據(jù),但是不用交稅的,我現(xiàn)在想整理這家單位的賬,可不可以從上個月開始重新建賬,之前的數(shù)據(jù)不要了,只把銀行存款和存貨還有其他應付款的數(shù)據(jù)拿來當期初數(shù)據(jù)
答: 你好,需要取得所有明細數(shù)據(jù)才可以建賬的
自己公司找合作公司借款來繳納海關增值稅,怎么做賬呢?對方公司借款,借:銀行存款 貸:其他應付款-對方公司 但是繳納的時候該怎么做賬呢?是做借:其他應付款-代繳海關稅款 銀行存款 ?但是這樣子的話,余額就是負數(shù)了呀。
答: 借款時 借:銀行存款 貸:其他應付款 繳納時 借:應交稅費 貸:銀行存款 計提稅 借:XX稅 貸:應交稅費 還款時 借:其他應付款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應付款 貸:銀行存款。放在應付科目如何理解應付已付?放在其他應收好理解,應付就沒那么好理解
答: 同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。


菩提心塵 追問
2016-07-13 19:40
鄒老師 解答
2016-07-13 17:47
鄒老師 解答
2016-07-13 19:39
鄒老師 解答
2016-07-13 19:42