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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-13 19:37

代理記賬本來就是亂寫的,拿不到詳細的數(shù)據(jù),就是因為數(shù)據(jù)不全,而且亂,才想重新建賬,那我現(xiàn)在應該怎么做比較好呢?

菩提心塵 追問

2016-07-13 19:40

那這樣對以后稅務查賬有影響么,要是管理員問起來,我改怎么回答比較好?

鄒老師 解答

2016-07-13 17:47

你好,需要取得所有明細數(shù)據(jù)才可以建賬的

鄒老師 解答

2016-07-13 19:39

把能確定的數(shù)據(jù)填寫在期初數(shù),差額一般計入未分配利潤,然后新建帳套進行賬務處理

鄒老師 解答

2016-07-13 19:42

有一定的影響,中途建賬沒有初始數(shù)據(jù)很難回答的

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相關問題討論
你好,需要取得所有明細數(shù)據(jù)才可以建賬的
2016-07-13 17:47:57
借款時 借:銀行存款 貸:其他應付款 繳納時 借:應交稅費 貸:銀行存款 計提稅 借:XX稅 貸:應交稅費 還款時 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-01-11 17:51:01
你好,是這樣做分錄 需要總經(jīng)理提供個人付款銀行回單 或對方給的收款收據(jù)
2018-10-21 10:36:44
同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,為什么后面會跟一個自己公司呢?這個自己是自己吧,是不是有兩種想法,第一,是不是你這個公司把欠個人的錢,然后從公戶上把錢轉給個人啦?第二個是不是公司與公司之間的轉款???
2022-04-01 16:38:41
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