老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開(kāi)票退稅的哈。不開(kāi)票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬(wàn),抵了貨款5萬(wàn),實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
人家問(wèn)的是本年經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù),答案算的是上年的吧 問(wèn)
同學(xué),你好 計(jì)算經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)時(shí)用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問(wèn)
不能那樣籠統(tǒng)開(kāi)的,需要開(kāi)具體的名稱 答
員工報(bào)銷墊付生日福利費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款-XX員工 答

公司平時(shí)的費(fèi)用支出都是跟股東報(bào)銷的,做賬直接掛在其他應(yīng)付款,這樣合理嗎?
答: 你好,個(gè)人墊付的費(fèi)用,是通過(guò)其他應(yīng)付款貸方核算
老師,請(qǐng)問(wèn)小公司平時(shí)帳上沒(méi)什么錢,費(fèi)用支出都不是從公司帳上支付的,帳務(wù)都是記入了其他應(yīng)付款老板的頭上,現(xiàn)在收到一筆收入,可以轉(zhuǎn)給老板做還墊付的款項(xiàng)可以嗎?
答: 直接做其他應(yīng)付款的賬務(wù)處理。 借:管理費(fèi)用——XX費(fèi)用(或其他費(fèi)用類科目) 貸:其他應(yīng)付款——XX老板 至于做的收入,需要做收入處理??梢詢斶€其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司剛成立,沒(méi)有備用金,各種費(fèi)用支出可以直接掛其他應(yīng)付款嗎
答: 你好,可以的,這個(gè)在初期,很多費(fèi)用都是老板出的,因此放在其他應(yīng)付款是可以的


小燕子 追問(wèn)
2020-08-08 17:16
王超老師 解答
2020-08-08 17:18
小燕子 追問(wèn)
2020-08-08 17:20
王超老師 解答
2020-08-08 17:28