- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會計師
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您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

不能抵扣
2016-07-15 12:07:22

分錄對的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30

你好,這個屬于福利費用,如果是客戶的食材費屬于業(yè)務(wù)招待費,業(yè)務(wù)招待費即使專票一律不得抵扣
2019-10-11 10:35:18

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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