
用于員工福利、招待費的增值稅專票進(jìn)項稅額不能抵扣,那么這進(jìn)項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進(jìn)項稅額,專票待稅務(wù)局審后再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好!直接記在管理費用就可以了。
一般納稅人只有簡易計稅,收到專票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用-水電費 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進(jìn)項稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了
答: 你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#收到福利費的專票時,借:管理費用-福利費100 0 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)30 貸:庫存現(xiàn)金1030 不允許抵扣做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做啊?是不是借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?
答: 你好,你寫的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確

