公司3.8給女員工買的禮品,開的專票,做借管理費用福利費和增值稅進項稅,然后把這張發(fā)票認(rèn)證后做進項稅額轉(zhuǎn)出,借增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸增值稅未交增值稅可以嗎
火星上的帆布鞋
于2023-03-19 12:01 發(fā)布 ??311次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務(wù)
2023-03-19 12:14
可以的。就像在線購買電子產(chǎn)品,就可以按照上述這樣的做法,如果電子產(chǎn)品是銷售方開具發(fā)票,則可以把發(fā)票里的進項稅認(rèn)證轉(zhuǎn)出,增值稅貸方結(jié)果取消,從而減少財務(wù)費用。
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可以的。就像在線購買電子產(chǎn)品,就可以按照上述這樣的做法,如果電子產(chǎn)品是銷售方開具發(fā)票,則可以把發(fā)票里的進項稅認(rèn)證轉(zhuǎn)出,增值稅貸方結(jié)果取消,從而減少財務(wù)費用。
2023-03-19 12:14:03

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

同學(xué)你好
這樣就可以了嗎——對的;
2022-04-08 09:53:39

借:管理費用 510 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-09-19 13:15:49
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